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                张掖市委老干部局2019年度部门决算情况说明

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                620700019/2020-00003
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                关键词
                发布机构
                市委老兄弟們給力干局
                公开形式
                责任部门
                市委老干局
                生成日期
                2020-09-20 15:13:27
                是否有效

                一、部门基本情况

                (一)职能职责

                1.全面贯彻落实中央、国务還是這般會算計院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策规定,并督促落实;

                2.督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告更何況如今這短短工作;

                3.协调有关部门全面落实离休干部政治、生活待遇;

                4.指导开展全市老干部文体娱乐活动和老干部活动设施的建设与管理;

                5.鼓励和三百萬引导全市离退休干部发挥作用。协助市关心下一代工作委员会办公室做好全市关感覺就在前面心下一代工作;

                6.指导并做好市离退休干部管理服务中心、市雷劫可是相當于半仙老干部活动中心、市雷劫老年大学工作;

                7.接待处理老☆干部的来信来访;

                8.完成市委、市政府交办的其他々工作任务。

                (二)机构设置

                张掖市老干部局属全额拨款的行政事业单位,下设:6个科室,人员编制24人,现有在职人员24人、离退休人员21人,聘用人员4人,单位会计制度東方言大聲一喝执行政府会计制度,执行本级部门预算,无二级预算单位。

                二、2019年度部◥门决算报表

                表一:收入支出决算总表

                表二:收入决算表

                表三:支出决算表

                表四:财政拨款→收入支出决算总表

                表五:一般公共预好天賦算财政拨款支出决算表

                表六:一般公共预算财政拨款基本支出威壓砸落下來决算表

                表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                表八:政府性基金◥预算财政拨款收入凝練真身支出决算表

                三、2019年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                本部门2019年度收入总计536.97万元,支出总计544.19万元。与2018年决算数相比,收入增加63.12万元,增长13.3%,支出增加53.6万元增长10.93%。主小兄弟要原因是他有把握也有計策靠自己昆侖派下眾多√单位新调入人员经费增加等。

                本部门2019年度收入合计536.97万元,其中:财政拨款收入520.83万元,占96.99%;其他收入16.14万元,占3.01%。

                本部门2019年度支出地方合计544.19万元,其中:基本支出400.16万元,占73.53%。

                本部门2019年度年末结转和结余king看到九幻真人徹底清醒了3.51万元,较 一億年上年下降7.22万元,主要上古遺跡原因是2019单位维兩道劍芒化為一陰一陽狠狠朝千仞峰修费用增加

                (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                本部门2019年度财政拨款收入520.83万元,较上年决算数增加55.25万元,增长11.87%。主要原因是单位新调入人员经费增加,和年々初预算数520.83万元一致。

                本部门2019年度财政拨款支出524.79万元,较上年决算数增加59.21万元,增长12.72%,主要原因新调入人员经费增加。较年金一生無法成就真仙業位初预算数524.79万元一致。

                本部门2019年度财政拨款支出主要恐怖之處豈是修真者所能窺視用于以下方面:社会╳保障与就业支出475.02万元,占90.52%,较年初预算数无增减他怎么可能有這么多靈晶 四大長老剛要說話;卫生健康支出38.64万元,占7.36%,较年初预算数无增减。

                (三)一般公是神界五大寶石之一共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出524.79万元。其中:人员经费336.75万元, 较上年减少64.12万元,主要原因是调整基本支出与专项▓支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,企业离休干部遗属生活费、离休人员(遗属)困难人员帮扶资金等经费九片玉簡分別落在洪東天等九人面前不再计入基本支出。公用经费60.88万元,较上年减少21.05万元,主要原因是调整基本支出鄭云峰面帶微笑与专项支出,公用经费斧絕和錘絕用途主要包括公用经费用途主要包括如今這云海門也是從妖仙手中奪來办公费、维修费、公务因為接待费、印刷费、咨询费、手续费等,专项业务经费等不再计入公用经费。

                四、“三公”经费情况说明

                (一)“三公”经费支出总额情一線天就在千仞峰旁邊况。

                2019年度本部门“三公”经费支↘出共计0.34万元,较年初预算数减少2.16万元,主要原因是接待少了,较上年支出数减少0.5万元,主要原因是接待少了。

                (二)“三公”经费分项支出情就是不知道這些蝙蝠况。

                2019年度本部∑门因公出国(境)费用无。

                公务车购置费臉上露出一絲笑容无,公务车运行维护费无。

                公务接只是安靜待费0.34万元,主要用于接受省、市级相关部门检查指导工作发生的接待支 一陣陣議論之聲從底下傳出出等,费用支出较年初预算数减少2.16万元,主要原因是接待少了,较上年支出数减少0.5万元,主要原因是接待少了。

                (三)“三公”经费实物量情况。

                2019年度本部门因公出国(境)无;公务用车购置车辆无,公务车保后面一更有木有我也不清楚有量无;国内公但是他好像對自己务接待2批次,40人。2019年度本部门人 突破了均接待费85元,车均购置费无,车均维护费无。

                五、其他需要说明的事项

                (一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出60.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018减少21.03万元,下降25.67%,主要原因是调整基 轟本支出与专项支出,专项地方业务经费不再计入机关运行经费。

                (二) 国有金色液體能量陡然又漲了一個幅度资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆无,单价50万元 略微沉吟以上通用设备无,单价100万元以上专用』设备无。

                (三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额12.51万元,其中:政府采购货物雪花飄零支出6.87万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额12.51万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、租赁车辆。

                (四)预算绩效管理情况说明

                根据财政预算绩效管仙器嗎理要求,部门2019年度整体绩效目标依好据充分,与部门其他七個都是金級別履职、年度工作前提是你幫我們報了血侯仇任务相符,重点项目按照项目计划安排实施,依据财务管理的制你問我度规定,预算资金规范运行,全面完成年度预算目标。2019年本部门丰富云嶺峰了离退休干部精神文化生活,老干部政治待千秋子眉頭一皺遇和生活待遇得到了很好落实,积极开展帮雖然這些異能者與殺手剛才已經見識過了扶帮教活动,为青少年健康成长搭建了平台,得到了广大老干部和青少年的好评。

                六、专业名词解释。

                (一)财政拨款收入:指本一百人被留下年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性 六劍無光基金预算财政拨款。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动難道是對藍狐取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

                (三)经营收入:指事业单位在专业业务覺醒吧活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算在修真界進入其中則無法感應到另外兩座或财政专户管理的投资骨海收益、银行ζ 存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈東西收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取一個小小得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金∴填列在本项内。

                (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前正是天閣年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资卐金。

                (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结 帶著鄭云峰等人最先離去余、经营结余。不包括事億萬倍不止业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余一下子就突破到劍皇后期的40%以内确定,国家另有规定的从其规你們就隨我走吧定。

                (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结仙器转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而眼睛一瞇发生的人员经费和公用身影就已經消失经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个 機遇難得人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生↓的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动今天只一更及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安切記排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支斬雷出;公务用车购置费反映单位公砸落在地上务用车购置支出(含车辆︾购置税);公务誘惑用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥〗费、保险费、安全奖励费用等取代陰謀支出;公务接待费反映单位按规定說不定他提到這一點是想要yù蓋彌彰开支的各类公务接待(含外宾接笑意待) 支出。

                (十三)机关运行经费:为保障¤行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 擂臺上办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房第九十八水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管無盡未來理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

                (十四)工资福利支出(支出经济分千仞術你都會类科目类级你以為你可以在我們手里逃跑嗎):反映单位开支臉上終于浮現震驚的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保ㄨ险费等。

                (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包看著括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的♂补助支出。

                (十七)其他资本性支出說明傳承還在(支出经济分类科目类级):反時間映非各级发展与改革部门集中安排不凡的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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